Постановление администрации МР "Юхновский район" от 01.03.2023 №74 О внесении изменений в постановление администрации МР «Юхновский район» от 12. 10. 2018 № 405 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Юхновском районе» (в редакции постановления от 29.12.2018 № 577, от 05.04.2019 № 112, от 18.09.2019 № 376, от 31.12.2019 № 556, от 22.05.2020 № 255, от 02.07.2020 № 327, от 24.12.2020 № 719, от 30.12.2020 № 740, от 11.06.2021 № 256, от 20.09.2021 № 391, от 09.11.2021 № 503, от 30.12.2021 № 594, от 14.03.2022 № 118, от 07.04.2022 № 166, от 11.07.2022 № 309, от 24.10.2022 № 495а, от 14.11.2022 № 538, от 30.12.2022 № 625)
В соответствии со статьями 7, 38 Устава муниципального образования муниципальный район «Юхновский район» администрация муниципального района «Юхновский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МР «Юхновский район» от 12.10.2018 № 405 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Юхновском районе» (в редакции постановлений от 29.12.2018 № 577, от 05.04.2019 № 112, от 18.09.2019 № 376, от 31.12.2019 № 556, от 22.05.2020 № 255, от 02.07.2020 № 327, от 24.12.2020 № 719, от 30.12.2020 № 740, от 11.06.2021 №256, от 20.09.2021 № 391, от 09.11.2021 № 503, от 30.12.2021 № 594, от 14.03.2022 № 118, от 07.04.2022 № 166, от 11.07.2022 № 309, от 24.10.2022 № 495а, от 14.11.2022 № 538, от 30.12.2022 № 625) изменения, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района «Юхновский район» Д.И. Кутыркина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района «Юхновский район» https://yuxnovskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru.
Глава администрации
МР «Юхновский район» М.А.Ковалева
Приложение
к Постановлению администрации
МР «Юхновский район»
от 01.03.2023 № 74
ПАСПОРТ
муниципальной программы Юхновского района
«Развитие культуры в Юхновском районе»
исполнитель муниципальной программы |
Отдел культуры и туризма администрации муниципального района «Юхновского района» |
муниципальной программы |
МКУК Юхновское КДО МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека» МКУ ДО «Юхновская детская школа искусств» Централизованная бухгалтерия |
|
3. Цели муниципальной программы |
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Юхновского района |
|
4.Задачи муниципальной программы |
Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Юхновского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Юхновского района |
|
5.Подпрограммы муниципальной программы |
Выделение подпрограмм не требуется. |
|
6.Индикаторы муниципальной программы |
|
|
7.Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования |
Наименование показателя |
Всего (тыс. руб.) |
в том числе по годам: |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
ВСЕГО |
408 489,8 |
73 039,7 |
68 997,4 |
57 291,9 |
53 090,7 |
52 336,5 |
51 866,8 |
51 866,8 |
|
|
в том числе по источникам финансирования |
|||||||||
|
Бюджет района |
198 611,6 |
28 005,8 |
25 857,5 |
28 465,5 |
29 255,3 |
29 009,2 |
29 009,2 |
29 009,2 |
|
|
Бюджет городского поселения |
71 312,9 |
8 603,3 |
10 691,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
|
|
Бюджет сельских поселений |
85 407,5 |
11 049,5 |
12 088,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
|
|
Областной бюджет (субсидии) |
53 157,8 |
25 381,1 |
20 360,3 |
5 968,9 |
977,8 |
469,7 |
|||
|
8.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
В количественном выражении: – увеличение численности участников культурно-досуговых формирований с 1353 до 1372 чел.; – увеличение посещений культурно-массовых мероприятий с 84239 до 185220 единиц. – увеличение количества пользователей библиотек с 9182 до 9198 человек; – увеличение посещений библиотек с 72736 до 169610 единиц; – увеличение посещений культурных мероприятий в школе искусств с 2125 до 2155 единиц; – максимальная наполняемость классов в зависимости от количества преподавательского состава и педагогической нагрузки. В качественном выражении: - улучшение качества и расширение номенклатуры обслуживания населения в учреждениях культуры района; - расширение культурно-досугового, экспозиционно-выставочного обслуживания населения; -сохранение традиционной культуры, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, формирование открытого культурного пространства, внедрение инновационных форм в сфере культуры и искусства; - увеличение распространения информации о деятельности учреждений культуры посредством сети – Интернет; - продвижение культурных ценностей основанных на духовно-нравственных принципах, способствующих формированию гармонично-развитой и социально-ответственной личности. |
||||||||
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Во исполнение Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики", распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 N 551-р) утверждена Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, согласно которой культура является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. (п. 2 в ред. Постановления Правительства Калужской области от 16.08.2022 N 604)
В соответствии со стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:
формирование гармонично развитой личности.
сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования личности.
передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев.
создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала.
обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.
Ключевым звеном в создании единого культурного пространства, сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на культурную деятельность, равный и свободный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами являются учреждения культуры культурно – досуговые типа.
Отрасль культуры Юхновского района включает в себя сферы библиотечного, клубного дела, дополнительного образования детей. Реализацию конституционного права жителей области "на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям" обеспечивает сеть учреждений культуры.
В настоящее время инфраструктуру сферы культуры Юхновского района составляет 30 организаций, включая юридические лица и филиалы. В муниципальной собственности находится 100% муниципальных учреждений культуры, в том числе:
• МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека»: районная библиотека, детская библиотека, городской филиал, 12 сельских филиалов -15
• МКУК Юхновское культурно-досуговое объединение, 13 сельских домов культуры - 14
• МКУ ДО «Юхновская детская школа искусств».
Комплекс мер по развитию культуры в Юхновском районе осуществлялся по следующим направлениям:
• организация библиотечного обслуживания населения;
• организация и поддержка учреждений культуры, в т.ч. в области культурно-досуговой деятельности и развития народного художественного творчества;
• сохранение традиционной культуры;
• возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;
• сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры.
В целях улучшения состояния сферы культуры и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана муниципальная программа «Развитие культуры Юхновского района».
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
2.1. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
Главной целью муниципальной программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Юхновского района.
Задачи муниципальной программы:
1. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации.
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района, развитие районной библиотечной системы, поддержка и развитие традиционной народной культуры, культурно-досуговой деятельности, любительского и народного творчества.
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий, направленных на решение задач:
• повышение обеспеченности населения Юхновского района услугами библиотек и приобщение населения к чтению;
• реализация права граждан на библиотечное обслуживание в библиотеках Юхновского района;
• достижение показателя «Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек».
• достижение показателя «Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа Юхновского района».
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение программы.
Описания показателей (индикаторов) представлено в соответствующих разделах муниципальной программы.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации муниципальной программы предполагается за счет:
повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры;
роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;
повышения мотивации работников культуры;
внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;
увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы культуры.
Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:
необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры;
повышение заработной платы работников учреждений культуры;
качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;
придание нового современного облика учреждениям культуры;
оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля.
Решение задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2027 году достигнуть следующих основных результатов:
перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;
широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;
повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств;
принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность отрасли;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;
модернизация сети учреждений культуры в районе, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые; возможности использования фондов музеев, библиотек;
повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях;
обеспечение поддержки инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к занятиям творчеством.
Одной из первоочередных задач в сфере культуры останется поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений культуры.
Продолжится модернизация учреждений культуры села, в т.ч. обновление материально-технической базы, специального оборудования.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значения.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение по годам: |
||||||||
|
2019 факт |
2020 оценка |
реализация программы |
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
Поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений, традиционной народной культуры |
|||||||||||
|
1. |
Количество посещений культурно-массовых мероприятий |
Ед. |
84188 |
40747 |
84239 |
92612 |
151550 |
155000 |
160000 |
168380 |
185220 |
|
2. |
Численность участников культурно-досуговых формирований |
чел. |
1337 |
1338 |
1353 |
1368 |
1369 |
1368 |
1370 |
1371 |
1372 |
|
Развитие общедоступных библиотек Юхновского района |
|||||||||||
|
1. |
Количество пользователей муниципальных библиотек |
чел. |
9182 |
9184 |
9186 |
9188 |
9190 |
9192 |
9194 |
9196 |
9198 |
|
2. |
Количество посещений библиотек |
ед. |
72736 |
58166 |
74179 |
86006 |
138780 |
140100 |
145000 |
154190 |
169610 |
|
Развитие дополнительного образования в сфере культуры |
|||||||||||
|
1. |
Количество обучающихся в школе искусств
|
чел. |
247 |
257 |
238 |
158 |
159 |
160 |
162 |
165 |
167 |
|
2. |
Количество посещений культурных мероприятий в школе искусств |
ед. |
- |
- |
- |
2125 |
2000 |
2050 |
2100 |
2150 |
2155 |
2.2 Конечные результаты реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы планируется оказание учреждениями культуры следующих услуг (выполнение работ):
осуществление библиотечного обслуживания населения в библиотеках района;
хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций;
хранение и комплектование библиотечных фондов;
сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;
проведение ремонта, реконструкции зданий и сооружений, благоустройства территорий учреждений культуры, укрепление и развитие материально-технической базы.
2.3 Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации государственной программы 2021 -2027 годы.
3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы
Разделение муниципальной программы на подпрограммы не предусмотрено.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирование
|
Наименование показателя |
Всего (тыс. руб.) |
в том числе по годам: |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
ВСЕГО |
408 489,8 |
73 039,7 |
68 997,4 |
57 291,9 |
53 090,7 |
52 336,5 |
51 866,8 |
51 866,8 |
|
|
в том числе по источникам финансирования: |
|||||||||
|
Бюджет района |
198 611,6 |
28 005,8 |
25 857,5 |
28 465,4 |
29 255,3 |
29 009,2 |
29 009,2 |
29 009,2 |
|
|
Бюджет городского поселения |
71 312,9 |
8 603,3 |
10 691,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
|
|
Бюджет сельских поселений |
85 407,5 |
11 049,5 |
12 088,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
|
|
Областной бюджет (субсидии) |
53 157,8 |
25 381,1 |
20 360,3 |
5 968,9 |
977,8 |
469,7 |
|||
|
По направлениям программы |
|||||||||
|
Развитие общедоступных библиотек в Юхновском районе (МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека») |
|||||||||
|
ВСЕГО |
83 883,9 |
10 169,0 |
12 049,9 |
16 370,4 |
11 764,2 |
11 272,1 |
11 129,1 |
11 129,1 |
|
|
В том числе: |
|||||||||
|
Средства бюджет района |
75 412,1 |
10 064,0 |
9 217,0 |
11 122,5 |
11 621,3 |
11 129,1 |
11 129,1 |
11 129,1 |
|
|
Средства областного бюджета |
8 471,8 |
105,0 |
2 832,9 |
5 247,9 |
142,9 |
143,1 |
|||
|
Развитие дополнительного образования (МКУ ДО «Юхновская школа искусств») |
|||||||||
|
ВСЕГО |
88 284,1 |
27 510,8 |
10 263,7 |
10 276,6 |
9 976,6 |
10 303,2 |
9 976,6 |
9 976,6 |
|
|
В том числе: |
|||||||||
|
Средства бюджет района |
67 431,6 |
9 212,4 |
8 336,2 |
9 976,6 |
9 976,6 |
9 976,6 |
9 976,6 |
9 976,6 |
|
|
Средства областного бюджета |
20 852,5 |
18 298,4 |
1 927,5 |
300,0 |
326,6 |
||||
|
Поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений, традиционной народной культуры. |
|||||||||
|
ВСЕГО |
164 547,2 |
25 380,5 |
36 873,6 |
20 500,3 |
20 448,2 |
20 448,2 |
20 448,2 |
20 448,2 |
|
|
В том числе: |
|||||||||
|
Средства бюджета городского поселения |
58 557,7 |
7 364,8 |
9 103,9 |
8 417,8 |
8 417,8 |
8 417,8 |
8 417,8 |
8 417,8 |
|
|
Средства бюджетов сельских поселений |
78 952,4 |
10 517,2 |
11 088,0 |
11 440,4 |
11 440,4 |
11 440,4 |
11 440,4 |
11 440,4 |
|
|
Средства бюджета района |
7 301,2 |
2 711,0 |
1 640,2 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
|
|
Областной бюджет |
19 735,9 |
4 787,5 |
14 896,3 |
52,1 |
|||||
|
Осуществление управления и выполнение полномочий местного значения в сфере культуры (отдел культуры и туризма) |
|||||||||
|
ВСЕГО |
20 352,7 |
5 025,6 |
3 334,3 |
2 324,3 |
2 981,8 |
2 228,9 |
2 228,9 |
2 228,9 |
|
|
В том числе: |
|||||||||
|
Средства бюджет района |
14 522,0 |
1 847,0 |
1 886,0 |
1 955,4 |
2 146,9 |
2 228,9 |
2 228,9 |
2 228,9 |
|
|
Областные деньги |
4 122,7 |
2 215,2 |
703,7 |
368,9 |
834,9 |
||||
|
Средства бюджет района(памятник) |
1 708,0 |
963,4 |
744,6 |
||||||
|
Эффективное осуществление бухгалтерского обслуживания и финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерского и налогового учета и отчетности) |
|||||||||
|
ВСЕГО |
14 211,9 |
1 546,4 |
1 932,7 |
2 032,5 |
2 120,7 |
2 193,2 |
2 193,2 |
2 193,2 |
|
|
В том числе: |
|||||||||
|
Средства бюджет района |
14 211,9 |
1 546,4 |
1 932,7 |
2 032,5 |
2 120,7 |
2 193,2 |
2 193,2 |
2 193,2 |
|
|
Областные деньги |
|||||||||
|
Основные мероприятия «Расходы на осуществление деятельности отдела хозяйственного обеспечения» |
|||||||||
|
ВСЕГО: |
37 574,1 |
3 308,9 |
4 606,0 |
5 787,8 |
5 899,0 |
5 990,8 |
5 990,8 |
5 990,8 |
|
|
В том числе: |
|||||||||
|
Средства бюджета городского поселения |
12 755,2 |
1 238,5 |
1 587,7 |
1 985,8 |
1 985,8 |
1 985,8 |
1 985,8 |
1 985,8 |
|
|
Средства бюджетов сельских поселений |
6 517,8 |
532,3 |
917,5 |
1 013,6 |
1 013,6 |
1 013,6 |
1 013,6 |
1 013,6 |
|
|
Средства бюджета района |
18 301,1 |
1 538,1 |
2 100,8 |
2 788,4 |
2 899,6 |
2 991,4 |
2 991,4 |
2 991,4 |
|
|
Областные деньги |
|||||||||
5. Механизм реализации муниципальной программы.
Механизм реализации программы определяется отделом культуры и туризма администрации МР «Юхновский район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района «Юхновский район», обеспечивающие выполнение программы в соответствии с действующим законодательством.
Отдел культуры и туризма администрации МР «Юхновский район»:
- несет ответственность за реализацию программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий программы;
- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы.
Финансирование исполнителей программы, реализующих мероприятия программы с привлечением средств областного и местных бюджетов, производится в порядке, установленном действующим законодательством.
Система управления программой направлена на достижение поставленных подпрограммой цели и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получения долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заведующий отделом культуры и туризма администрации МР «Юхновский район»;
Соисполнителям программы являются:
-МКУК Юхновское КДО
-МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека»
-МКУ ДО «Юхновская детская школа искусств»
- централизованная бухгалтерия отдела культуры и туризма
Отдел культуры и туризма администрации МР «Юхновский район» в рамках своих полномочий осуществляет:
- координацию деятельности по реализации мероприятий программы;
- текущее управление реализацией мероприятий программы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и, по мере необходимости, уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объёмов финансирования;
- контроль за деятельностью подведомственных учреждений – участников программы;
- ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;
- оценку результативности реализации подпрограммы, анализ причин невыполнения целевых индикаторов;
Централизованная бухгалтерия:
- составляет детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий программы;
- контролирует эффективность использования средств, выделяемых на реализацию программы.
- направляет отчеты о ходе выполнения программы в отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» в соответствии с установленными нормативными правовыми актами Калужской области сроками;
Участники подпрограммы:
- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов программы;
- ежегодно в установленные сроки направляют информацию о ходе реализации мероприятий программы в отдел культуры и туризма администрации МР «Юхновский район».
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в Юхновском районе»
|
МЕРОПРИЯТИЯ |
Источник финанси- рования |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
ВСЕГО |
|
|
1. Развитие общедоступных, в том числе модельных библиотек в МР «Юхновский район» |
||||||||||
|
1.1.Оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках муниципального района «Юхновский район». Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Юхновская межпоселенческая библиотека» (далее - МКУК «ЮМБ») (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Районный бюджет |
3 287,4 |
2 155,1 |
1 901,3 |
1 901,4 |
901,4 |
901,4 |
901,4 |
11 949,3 |
|
|
1.2.Мероприятия, направленные на повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, развитие поддержки чтения. Проведение выставок, акций, конкурсов, презентаций, фестивалей, встреч с читателями, прочие. |
Районный бюджет |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
70,0 |
|
|
1.3. Комплектование библиотечного фонда современными источниками информации на различных носителях (книги, периодические издания, электронные носители, прочие) |
Районный бюджет |
172,0 |
197,0 |
369,0 |
||||||
|
1.4.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Районный бюджет |
6 594,6 |
6 554,9 |
8 911,2 |
9 409, 9 |
9 917,7 |
9 917,7 |
9 917,7 |
61 223,7 |
|
|
1.5. Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области |
Областной бюджет |
974,1 |
974,1 |
|||||||
|
1.6. Поощрение муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Калужской области |
Областной бюджет |
1 700,0 |
1700,0 |
|||||||
|
1.7..Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Областной бюджет |
105,0 |
105,0 |
210,0
|
||||||
|
1.8. Комплектование фондов муниципальных общедоступных, в том числе модельных, библиотек района и подписка на периодические издания. |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1 800,00 |
|||
|
1.9..Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 158,образований Федеральный проект «Культурная среда») |
158,8 |
142,9 |
142,9 |
143,1 |
587,7 |
|||||
|
2..0. Региональный проект «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек |
5 000,00 |
5 000,0 |
||||||||
|
ИТОГО |
10 169,0 |
12 049,8 |
16 370,4 |
11 764,2 |
11 272,2 |
11 129,1 |
11 129,1 |
83 883,9 |
||
|
2. Развитие дополнительного образования (МКУ ДО «Юхновская детская школа искусств») |
||||||||||
|
2.1Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Юхновская школа искусств» (далее – МКУ ДО «ЮШИ»). Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «ЮШИ» (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Бюджет района |
1 245,0 |
841,8 |
686,6 |
686,6 |
686,6 |
686,6 |
686,6 |
5 519,8 |
|
|
2.2. Проведение мероприятий, праздников, выставок, акций, конкурсов, презентаций, фестивалей, прочие |
Бюджет района |
146,0 |
146,0 |
|||||||
|
2.3.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Бюджет района |
6 003,3 |
7 348,4 |
9 290,0 |
9 290,0 |
9 290,0 |
9 290,0 |
9 290,0 |
59 801,7 |
|
|
2.4.Укрепление материально-технической базы: -приобретение музыкальных инструментов ,мебели, прочие -приобретение аудио/видеотехник, компьютерного оборудования. |
Бюджет района |
1 964,1 |
1 964,1 |
|||||||
|
2.5. Поощрение муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Калужской области) |
Областной бюджет |
1 400,0 |
1 400,0 |
|||||||
|
2.6. Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области |
Областной бюджет |
200,9 |
200,9 |
|||||||
|
2.7. Развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств. |
Областной бюджет |
326,6 |
326,6 |
653,2 |
||||||
|
2.8. Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культура», направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств) софинансирование |
Областной бюджет |
18 298,4 |
18 298,4 |
|||||||
|
2.9..Создание виртуальных концертных залов в городах РФ в 2023г. в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» |
Федеральный бюджет |
300,0 |
300,00 |
|||||||
|
ВСЕГО |
27 510,8 |
10 263,7 |
10 276,6 |
9 976,6 |
10 303,2 |
9 976,6 |
9 976,6 |
88 284,1 |
||
|
3.Осуществление управления и выполнение полномочий местного значения в сфере культуры (отдел культуры и туризма) |
||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры |
Бюджет района |
|||||||||
|
3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Бюджет района |
1 712,5 |
1 785,2 |
1 864,1 |
2 055,6 |
2 137,6 |
2 137,6 |
2 137,6 |
13 830,2 |
|
|
3.2 Расходы на услуги связи, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Бюджет района |
134,5 |
100,8 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
91,3 |
691,8 |
|
|
3.3. Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности (з/плата, начисление) |
Областной бюджет |
25,0 |
25,0 |
|||||||
|
3.4. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества2019-2024 годы (софинансирование) |
Областной бюджет |
2 190,2 |
703,7 |
368,9 |
834,9 |
4 097,7 |
||||
|
Бюджет района |
963,4 |
744,6 |
1 708,0 |
|||||||
|
ВСЕГО |
5 025,6 |
3 334,3 |
2 324,3 |
2 981,8 |
2 228,9 |
2 228,9 |
2 228,9 |
20 352,7 |
||
|
4.Эффективное осуществление бухгалтерского обслуживания и финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерского и налогового учета и отчетности (Ц/б) |
||||||||||
|
Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии: |
Бюджет района |
|||||||||
|
4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Бюджет района |
1 362,8 |
1 651,8 |
1 726,2 |
1 814,4 |
1 886,9 |
1 886,9 |
1 886,9 |
12 215,9 |
|
|
4.2.Расходы на услуги связи, коммунальные услуги, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Районный бюджет |
183,6 |
280,9 |
306,3 |
306,7 |
306,3 |
306,3 |
306,3 |
1 996,0 |
|
|
ВСЕГО |
Районный бюджет |
1 546,4 |
1 932,7 |
2 032,5 |
2 120,7 |
2 193,2 |
2 193,2 |
2 193,2 |
14 211,9 |
|
|
5.Поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений, традиционной народной культуры. |
||||||||||
|
1.МКУК Юхновское культурно-досуговое объединение |
Бюджет городского поселения |
|||||||||
|
1.1.Оказание муниципальной услуги муниципальным казенным учреждением культуры Юхновское культурно-досуговое объединение (далее - МКУК ЮКДО) по созданию условий для организации досуга и занятий народным творчеством населения. Финансовое обеспечение деятельности МКУК ЮКДО (оплата коммунальных услуг, услуг связи, арендная плата за пользование имуществом, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Бюджет городского поселения |
1 935,5 |
3 002,0 |
1 306,3 |
1 306,3 |
1 306,3 |
1 306,3 |
1 306,3 |
11 469,0 |
|
|
1.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Бюджет городского поселения |
5 084,9 |
5 228,2 |
6 541,5 |
6 541,5 |
6 541,5 |
6 541,5 |
6 541,5 |
43 020,6 |
|
|
1.3.Укрепление материально технической базы Приобретение: одежда сцены, цифровое пианино, баян, экран, кресла в зал, звукотехническая, световая аппаратуры, компьютерное оборудование, прочие. |
Бюджет городского поселения |
274,4 |
46,6 |
321,0 |
||||||
|
1.4.Проведение культурно-массовых мероприятий: |
Бюджет городского поселения |
50,0 |
807,1 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
3 607,1 |
|
|
1.5 Поддержка творческих коллективов, любительских объединений (пошив, приобретение костюмов, обуви) |
||||||||||
|
1.6. Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
70,0 |
||
|
1.7Поддержка добровольческих (волонтерских)организаций |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
70,0 |
||
|
ИТОГО по бюджету городского поселения: |
7 364,8 |
9 103,9 |
8 417,8 |
8 417,8 |
8 417,8 |
8 417,8 |
8 417,8 |
59 817,7 |
||
|
1.1.Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания Муниципального казённого учреждения культуры Юхновское культурно-досуговое объединение, г. Юхнов ул. Ленина,34 |
Областной бюджет |
4 735,4 |
692,7 |
4 428,1 |
||||||
|
Сельские дома культуры |
Бюджет СП |
10 517,2 |
11 233,2 |
11 440,4 |
11 440,4 |
11 440,4 |
11 440,4 |
11 440,4 |
78 410,6 |
|
|
2.Барановский СДК СП «Деревня Емельяновка» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Барановским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Барановского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуг, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
391,3 |
518,8 456,1 |
361,1 |
361,1 |
361,1 |
361,1 |
361,1 |
2 715,6 2652,9 |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления)) |
441,1 |
412,6 |
679,7 |
679,7 |
679,7 |
679,7 |
679,7 |
4 252,2 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и др. Участие в районных фестивалях, ярмарках, выставках, прочие. |
10,5 |
3,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
43,5 |
||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
842,9 |
934,4 871,7 |
1 046,8 |
1 046,8 |
1 046,88 |
1 046,8 |
1 046,8 |
7 011,3 6948,6 |
|
|
3.Беляевский СДК СП «Деревня Беляево» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Беляевским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Беляевского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
759,3 |
784,7 |
856,8 |
856,8 |
856,8 |
856,8 |
856,8 |
5 043,3 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Беляевского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
804,6 |
734,4 |
917,7 |
917,7 |
917,7 |
917,7 |
917,7 |
6 127,5 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и др. Участие в районных фестивалях, ярмарках, выставках. |
5,0 |
16,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
41,0 |
||
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Областной бюджет |
52,1 |
52,1 |
104,2 |
||||||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
1 621,0 |
1 535,1 |
1 774,5 |
1 774,5 |
1 774,5 |
1 774,5 |
1 774,5 |
12 028,6 |
|
|
4.Климовский СДК СП «Село Климов-Завод» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Климовским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Климовского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
1 357,9 |
1 547,7 |
1 306,7 |
1 306,7 |
1 306,7 |
1 306,7 |
1 306,7 |
9 439,1 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Климовского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
1 309,1 |
1 229,9 |
1 699,4 |
1 699,4 |
1 699,4 |
1 699,4 |
1 699,4 |
11 036,0 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и др. Участие в районных, областных фестивалях, ярмарках, выставках, прочие. |
36,7 |
32,7 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
169,4 |
||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
2 703,7 |
2 810,3 |
3 026,1 |
3 026,1 |
3 026,1 |
3 026,1 |
3 026,1 |
20 644,5 |
|
|
Предоставление в 2022г. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
105,0 |
105,0 |
||||||||
|
5.Колыхмановский СДК СП «Деревня Колыхманово» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Колыхмановским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Колыхмановского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
105,9 |
138,4 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
389,3 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Колыхмановского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
195,2 |
195,2 |
||||||||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
3,0 |
3,0 |
||||||||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
304,1 |
138,4 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
587,5 |
|
|
6.Куркинский СДК СП «Деревня Куркино» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Куркинским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Куркинского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
1,1 |
11,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
24,5 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Куркинского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
254,8 |
249,0 |
320,5 |
320,5 |
320,5 |
320,5 |
320,5 |
2 106,3 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники, прочие. |
3,0 |
3,0 |
||||||||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
258,9 |
260,4 |
322,9 |
322,9 |
322,9 |
322,9 |
322,9 |
2 133,8 |
|
|
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
52,1 |
52,1 |
||||||||
|
7.Плосковской СДК СП «Деревня Плоское» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Плосковским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Плосковского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
477,5 |
581,1 |
437,4 |
437,4 |
437,4 |
437,4 |
437,4 |
3 245,6 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Плосковского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
267,3 |
267,1 |
407,9 |
407,9 |
407,9 |
407,9 |
407,9 |
2 573,9 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
5,9 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
30,9 |
|||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
750,7 |
848,2 |
850,3 |
850,3 |
850,3 |
850,3 |
850,3 |
5 850,4 |
|
|
8.Погореловский СДК СП «Деревня Погореловка» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Погореловским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Погореловского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
117,0 |
141,7 |
171,7 |
171,7 |
171,7 |
171,7 |
171,7 |
1 117,2 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Погореловского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
306,9 |
298,0 |
339,9 |
339,9 |
339,9 |
339,9 |
339,9 |
2 304,4 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
7,0 |
39,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
71,0 |
||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
430,9 |
478,7 |
516,6 |
516,6 |
516,6 |
516,6 |
516,6 |
3 492,6 |
|
|
9.Порослицкий СДК СП «Деревня Порослицы» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Порослицким сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Порослицкого СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
768,8 |
826,4 |
541,2 |
541,2 |
541,2 |
541,2 |
541,2 |
4 301,2 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Порослицкого СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
395,1 |
429,4 |
509,8 |
509,8 |
509,8 |
509,8 |
509,8 |
3 373,5 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
1,0 |
64,6 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
90,6 |
||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
1 164,9 |
1 320,4 |
1 056,0 |
1 056,0 |
1 056,0 |
1 056,0 |
1 056,0 |
7 765,3 |
|
|
10.Рылякский СДК СП «Деревня Рыляки» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Рылякским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Рылякского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
30,2 |
344,7 |
378,6 |
378,6 |
378,6 |
378,6 |
378,6 |
2 267,9 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Рылякского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
552,5 |
548,1 |
679,8 |
679,8 |
679,8 |
679,8 |
679,8 |
4 499,6 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
11,5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
41,5 |
||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
594,2 |
897,8 |
1 063,4 |
1 063,4 |
1 063,4 |
1 063,4 |
1 063,4 |
6 809,0 |
|
|
11.Упрямовский СДК СП «Деревня Упрямово» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Упрямовским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Упрямовского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
2,8 |
20,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
29,0 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Упрямовского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
323,2 |
309,0 |
321,9 |
321,9 |
321,9 |
321,9 |
321,9 |
2 241,7 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
31,7 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
56,7 |
|||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
357,7 |
329,2 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
328,1 |
2 327,4 |
|
|
12.Чемодановский СДК СП «Деревня Чемоданово» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Чемодановским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Чемодановского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
453,5 |
503,9 |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
135,9 |
1 636,9 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Чемодановского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
249,1 |
236,9 |
407,8 |
407,8 |
407,8 |
407,8 |
407,8 |
2 525,0 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
43,9 |
7,4 |
51,3 |
|||||||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
746,5 |
748,2 |
543,7 |
543,7 |
543,7 |
543,7 |
543,7 |
4 213,2 |
|
|
13.Щелкановский СДК СП «Село Щелканово» |
||||||||||
|
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Щелкановским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Щелкановского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
204,3 |
299,0 |
368,2 |
368,2 |
368,2 |
368,2 |
368,2 |
2 344,3 |
||
|
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Щелкановского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
576,7 |
620,1 |
509,8 |
509,8 |
509,8 |
509,8 |
509,8 |
3 745,8 |
||
|
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
13,4 |
13,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
51,4 |
||
|
Итого по бюджету сельского поселения |
794,4 |
932,1 |
883,0 |
883,0 |
883,0 |
883,0 |
883,0 |
6 141,5 |
||
|
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий») |
Областной бюджет |
12 946 ,4 |
12 946 ,4 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными фондами |
Областной бюджет |
1 100,0 |
1 100,0 |
|||||||
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
Районный бюджет |
2 711,4 |
1 481,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
5 642,0 |
|
|
Организация и проведение мероприятий районного значения
|
Районный бюджет |
0,0 |
152,9 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1 652,9 |
|
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек софинансирование |
Областной бюджет |
1 693,0 |
1 693,0 |
|||||||
|
6.Основное мероприятие «Расходы на осуществление деятельности отдела хозяйственного обеспечения» |
||||||||||
|
Расходы на выплаты заработной платы с начислениями |
1 238,5 |
1 587,7 |
1 985,8 |
1 985,8 |
1 985,8 |
1 985,8 |
1 985,8 |
12 755,2 |
||
|
ИТОГО |
Бюджет городского поселений |
1 238,5 |
1 587,7 |
1 985,8 |
1 985,8 |
1 985,8 |
1 985,8 |
1 985,8 |
12 755,2 |
|
|
Расходы на выплаты заработной платы с начислениями |
532,3 |
917,5 |
914,6 |
914,6 |
914,6 |
914,6 |
914,6 |
6 022,8 |
||
|
ИТОГО |
Бюджет сельских поселений |
532,3 |
917,5 |
914,6 |
914,6 |
914,6 |
914,6 |
914,6 |
6 022,8 |
|
|
Расходы на выплаты заработной платы с начислениями |
Бюджет района |
989,1 |
1 612,2 |
2 180,6 |
2 291,7 |
2 383,6 |
2 383,6 |
2 383,6 |
14 224,4 |
|
|
Расходы на услуги связи, коммунальные услуги, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
549,0 |
488,5 |
607,8 |
607,8 |
607,8 |
607,8 |
607,8 |
4 076,5 |
||
|
ИТОГО |
1 538,1 |
2 100,7 |
2 788,4 |
2 899,5 |
2 991,4 |
2 991,4 |
2 991,4 |
18 300,9 |
||
|
БЮДЖЕТ РАЙОНА |
28 005,8 |
25 857,5 |
28 465,4 |
29 255,3 |
29 009,2 |
29 009,2 |
29 009,2 |
198 611,6 |
||
|
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
8 603,3 |
10 691,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
10 403,6 |
71 312,9 |
||
|
БЮДЖЕТ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
11 049,5 |
12 088,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
12 454,0 |
85 407,5 |
||
|
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |
25 381,1 |
20 360,3 |
5 968,9 |
977,8 |
469,7 |
53 157,8 |
||||
|
ВСЕГО по программе |
73 039,7 |
68 997,4 |
57 291,9 |
53 090,7 |
52 336,5 |
51 866,8 |
51 866,8 |
408 489,8 |
||